《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的意见;介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧;宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹;揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径;展示国内外内部审计理论最新研究成果及内部审计人员充满活力的实践探索;交流领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法;及时准确传输国内外内部审计最新动态及IIA和CIA资格考试的信息。同时,注重知识性和可读性,以开拓读者视野、提高读者素养。
《审计研究资料》现用名《中国内部审计》
【收录情况】
国家新闻出版总署收录
中国知网、万方数据库全文收录期刊
【栏目设置】
主要栏目:卷首、新视点、国际交流、探索与争鸣、审计部长访谈、经验与方法、内部审计建设、高端资讯、企业无疆界。
【投稿须知】
期刊名称:中国内部审计
主办单位:中国内部审计学会
国际刊号ISSN:1004-8278
国内刊号CN:11-4068/F
出版周期:月刊
出版地:北京
期刊语种:中文
期刊开本:16开
历史沿革:审计研究资料
现用刊名:中国内部审计
创刊时间:1997
1.作者简介:第一作者姓名(出生年月-),性别,民族(汉族可省略),籍贯,现供职单位全称及职称、学位,研究方向。
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4.正文文字:一般不超过1万字,用A4纸打印,正文用5号宋体。
5.提要:用第三人称写法,不以“本文”、“作者”等作主语,100-200字为宜。
【杂志范例】
2013年11期目录
1.国家审计促进政府良治——世界审计组织第二十一届大会在京通过《北京宣言》
2.稽核为中国太平保险集团健康快速发展护航——访中国太平保险集团稽核总监陈默张晓瑜
3.深化经济责任审计工作充分发挥内部审计职能中国中煤能源集团有限公司监察审计部
4.逐梦而行只为邮政内部审计的华丽转身——记云南省邮政公司审计部经理马国政郭旭
5.基于资源优化配置的内部控制目标体系刘霞
6.企业内部控制效果评价研究白福高
7.内部审计全面质量管理探析钟红霞
8.企业社会责任与内部审计马志娟,屈耀辉,丁俊博
9.我国碳金融市场中的审计角色赵刘中
10.数字商业世界中的审计罗素A·杰克逊,夏青
11.强化政府之监督、洞察、前瞻责任王怡心
12.企业环境审计的理论基础、驱动因素与经济后果陈小林
13.舞弊风险导向的内部控制行为模式的转换程安林,梁芬莲
14.巨化集团公司营销中心管理审计案例任刚,魏建明
15.央行治理视角下的风险导向审计林璟
16.内管干部经济责任审计实施时间选择和风险控制刘有寅
17.运用计算机技术验证审计分析——信息化在某基层医院内部审计中的应用张钰艳,徐清,曹玉筠
18.浅析航运企业价值增值型内部审计胡萍
19.并表管理审计实施的路径与重点审计内容王众
20.浅议电网资产建设全过程管理的审计运用刘维民
21.人民银行县(市)支行履职面临六大难点亟待破解谌争勇
22.财务精细化——政府会计改革的突破点之一——以A机关为例黄静
23.论国家战略实施审计唐忠良
24.管窥破产企业清产核资专项审计——以资产核实问题为例田至立
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